Диплом: Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия на примере ООО "Спектр"

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
32
Таблица 2.1
Основные экономические показатели деятельности
ООО «Спектр» за 20142016гг.
Наименование показателя
2014г.
2015г.
2016г.
Абсолютные
отклонения
(+,–)
Темп
роста,
%
Объем продаж (В), тыс. руб.
25952
23945
21148
4804
81,49
Себестоимость
реализованной продукции,
тыс. руб. (С)
24474
21901
18859
5615
77,06
Валовая прибыль, тыс. руб.
(ВП)
1478
2044
2289
811
154,87
Прибыль от продаж, тыс.
руб. (ПП)
186
320
407
221
218,82
Чистая прибыль, тыс. руб.
(ЧП)
107
187
294
187
274,77
Среднесписочная
численность сотрудников,
чел. (N)
61
65
70
9
114,75
Среднемесячная заработная
плата, тыс.руб.
35
37,5
40
5
114,28
Среднегодовая
производительность труда на
1 сотрудника, тыс. руб. /
чел. (В / N)
425,4
368,3
302,1
123,3
71,02
Затраты 1 руб. продаж, руб.
(С / В * 100)
0,94
0,91
0,89
0,05
94,68
Рентабельность, %
– продаж (ПП / В)
0,71
1,33
1,92
1,21
270,42
– деятельности (ПП / С)
0,75
1,46
2,15
1,4
286,67
Производительность организация труда за 2016 год роста по сравнению с прошлым увеличилась годом
снизилась объемна 66,2 тыс. руб. в системы расчете на одного составила работающего (или произошло на 17,97%),
а в целом произошло за три года дебиторская заметно снижение году на 123,3 тыс.руб. (или спектр на 28,98%).
Динамика производительности труда ООО «Спектр» за 2014–2016гг.
представлены на рисунке 2.2.
33
Рис. 2.2. Динамика валюте производительности труда
ООО «Спектр» за 2014–2016гг., основные тыс. руб.
Себестоимость продаж должнытакже снижалась этом на протяжении всего спектр
анализируемого периода. В 2014 году произошло себестоимость продаж коэффициент составила 24474
тыс. руб., итого в 2015 году – 21901 тыс. руб., изучая а в 2016 году – 18859 тыс. руб., года
она снизилась работана 10,51% в 2015 году отмечает и на 13,89% в 2016 году. Всего данной
за анализируемый период года снижение составило 5616 тыс.руб. или 22,94%.
Это структураобъясняется тем, командировкачто, поскольку краткосрочныхзначительную долю погашенияв структуре
себестоимости наименованиезанимают материальные краткозатраты, изменение превышениколичества
израсходованных договорув процессе производства значительное материалов в положительную году
сторону, влечет ланированияза собой рост счетсебестоимости приблизительно валоваяв том же
процентном спектр соотношении. Динамика показателей основного вида деятельности
ООО «Спектр» за 2014–2016гг. представлена на рисунке 2.3.
425,4
368,3
302,1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2014
регламенте г
.
2015
г
.
2016
спектр г
34
Рис. 2.3. Динамика сформировать показателей основного асчетывида деятельности
ООО «Спектр» наименованиеза 2014–2016гг., спектртыс. руб.
Валовая прибыль наименование в 2016 году задолженности по сравнению с 2014 годом года имела
тенденцию также к росту. Рост внеоборотные произошел с 1478 тыс. руб. в 2014 г. до 2044 тыс. руб.
в 2015 г., далеечто в процентном прошлым соотношении составило спектр увеличение на 38,29%.
В 2016 году обратноона также нарядуувеличилась на 11,98% до 2289 тыс. руб. Всего виду
за анализируемый период может рост составил 54,87%.
Опережающий всего темп роста спектр выручки от продаж (81,49%) по сравнить сравнению
с темпом ведение роста себестоимости наименование продаж (77,06%) привел таблицак тому, что увеличились показатели
прибыли установок и доходности за исследуемый организации период увеличились. На рисунке 2.4
рассмотрим динамику показателей прибыли ООО «Спектр» за 2014–2016гг.
25952
23945
21148
21901
18859
24474
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2014
г
.
2015
г
.
2016
г
.
Объем продаж
Себестоимость года реализованной продукции
35
Рис. 2.4. Динамика информация показателей прибыли
ООО «Спектр» итогоза 2014–2016гг., использованиятыс. руб.
Прибыль от продаж сравнить в 2015 году менеджер возросла по сравнению кредитуетс 2014 годом.
В 2014 году спектр она составляла 186 тыс. руб., раза а в 2015 году – 320 тыс. руб., спектр то есть
на 72,04%, спектр а в 2016 году года произошло увеличение является прибыли от продаж уставный до 407
тыс. руб., среднесрочные на 27,18%. Прибыль до налогообложения таким в 2014 году купле составила
134 тыс. руб., сомнительныма в 2015 году дебиторскую произошло незначительное нераспре увеличение балансовой
погашения прибыли на 74,62%, среднесрочных она составила 234 тыс. руб. В 2016 году удельный по сравнению
с 2015 годом нераспре также произошло замедлении увеличение балансовой произошло прибыли на 56,83%, году
и она составила 367 тыс. руб. Всего наиболееза анализируемый период раза она возросла увеличени
на 173,88%.
1478
2044
2289
107
187
294
320
407
186
0
500
1000
1500
2000
2500
2014 г
.
2015
г
.
2016
г
.
Валовая основе прибыль
Прибыль от продаж
Чистая спектр прибыль
36
Чистая прибыль продаж в 2014 году выводысоставила 107 тыс. руб., таблица в 2015 году предоставлении
заметен прирост исходные на 74,76% до 187 тыс. руб., увеличились тогда как отсюда в 2016 году сомнительным также
произошло затраты увеличение чистой креди прибыли. В 2016 году данном она возросла срок на 57,21%
и составила 294 тыс. руб. Всего среднемесячнаяза анализируемый период рассмотрим чистая прибыль
срокООО «Спектр» возросла компании в 2,7 раза.
На рисунке 2.5 рассмотрим динамику показателей рентабельности
ООО «Спектр».
0,71
1,33
1,92
1,46
2,15
0,75
0
0,5
1
1,5
2
2,5
201
2015
г
.
2016
г
.
Рентабельность виду продаж
Рентабельность деятельности
37
Рис. 2.5. Динамика работа показателей рентабельности одной
ООО «Спектр» за 2014–2016гг.
Рентабельность пассива продаж в целом долгосрочные за анализируемый период современных увеличилась
на 1,21%. В 2014 году суммы рентабельность продаж есть составила 0,71%, виду в 2015 –
1,33%, структурыто есть увеличилась произошлона 0,62%. В 2016 году размер она составила 1,92%.
По активов сравнению с 2015 годом дебиторской произошло увеличение анализ на 0,59%. Рентабельность
деятельности году в 2014 году дебиторс составила 0,75%, всего в 2015 году – 1,46%, разато есть
повысилась погашенина 0,71%. В 2016 году ростапроизошло увеличение формирования по сравнению с 2015
годом должна до 2,15%, то есть предоставит она возросла протяжении на 0,69%.
В целом году можно отметить, одной что ООО «Спектр» является итого прибыльной
компанией. Динамика исходя показателей прибыли прочие и рентабельности в целом высокая
положительная, что организациисвидетельствует об эффективности структуредеятельности,
негативным итогомоментом является таким достаточно низкие собственныхпоказатели рентабельности.
Таблица 2.2
Анализ низко состава, структуры информация и динамики активов
ООО «Спектр» за 2014–2016гг., увеличилтыс. руб.
Наимено
–вание
по–
казателе
й
Года
Отклонения
(+,–)
Темп источники роста,
%
Удельный проводить вес,
%
2014
2015
2016
2015
г году к
2014
г
2016г
к
2015г
.
2015г
характера к
2014г
2016
г к
2015
г
201
4
2015
20
16
1.
Внеобо–
ротные источников
активы
631
1458
631
827
100
231,0
4,14
7,1
2
В том вступил
числе:
Основные
средства
631
1458
631
827
100
231,0
4,14
7,1
2
2.
Оборот–
ные среднемесячная
активы
7735
14673
19013
6938
4340
189,69
129,5
100
95,86
92,
88
В том менеджер
числе:
Запасы
6726
13226
15732
6500
2506
196,64
118,9
86,9
5
86,42
76,
85
НДС
147
147
100
0,7
1
Дебиторс
–кая
126
1077
2816
1203
1739
854,76
261,4
1,62
7,03
13,
75
38
задол–
женность
Денежны
е штрафа
средства
1135
370
285
765
85
32,6
77,03
14,6
7
2,41
1,3
9
Прочие
33
33
100
0,1
8
Итого
7735
15303
20471
7568
5168
197,84
133,7
100
100
10
0
Как показывают прибыль данные табл. 2.2, долгосрочв структуре активов ООО «Спектр»
наибольший увеличение удельный вес сентябрь занимают оборотные дебиторская активы, при взамен этом он имеет дебиторс
тенденцию к снижению (с 100% в 2014г. до 92,88% в 2016г.). падаеПри показывают этом
удельный должн вес в необоротных будет активов увеличивается с 0 % в 202 г. до 7,12%
в 2016г.
Основную удельный часть оборотных четыре активов ООО «Спектр» занимают запасы, ликвидности
которые снизили его наимено с 86,95% в 2014г. до 76,85% в 2016г., прават.е. на 10,1%, продавец
а также дебиторская задолженность, исследуемой которая увеличила свой активы удельный вес риска
с 1,62% до 13,75%, инфляции т.е. на 12,13%.
В структуре году в необоротных активов другую абсолютная величина рассмотрим основных
средств задолженность выросла, это роста произошло вследствие факторинговой приобретения новой таблице техники
и оборудования. Отсутствие компании в составе активов организации риска нематериальных
активов численность характеризует избранную ООО «Спектр» стратегию, исследуемой организация
не вкладывает, состоит средства в патенты, темп технологии, другую таблица интеллектуальную
собственность.
Вне оборотные однойактивы называют обеспеченнаяеще неликвидными провеактивами.
Превращение среднемесячнаястоимости этой срокогруппы активов темпв денежные средства эффективно происходит
по частям, внеоборотныпостепенно, в течение гододлительного времени. Так задолженностикак
оборачиваемость задолженности оборотных активов организации выше, чем исследуемой вне оборотных, повышение вариант
доли оборотных эффективности активов в удельном структура весе приносит больший самые размер прибыли капитал
и повышает уровень дебиторской ликвидности.
По итогам будет анализа имущества ООО «Спектр»» можно себестоимость отметить две продаж
проблемы данной абсолютные организации – значительный управления объем запасов, инфляции что ведет роста
к затовариванию и дебиторской валоваязадолженности. Поэтому всехоптимизация
39
дебиторской возможности задолженности и запасов расчеты являются важными спектр направлениями
укрепления качестве финансового состояния проводить данной организации.
На следующем структура этапе проводим структуре анализ состава, структуры одного и динамики
капитала ООО «Спектр» за 2014–2016 гг. в исследуемый таблице 3. Как расчеты показывают данные
однако табл. 2.3, капитал ООО «Спектр» на этом конец исследуемого определение периода составил
20471 тыс. руб., году в течение последних величин трех лет численность он увеличился на 12736 тыс.
руб., права или в 2,64 раза риска за счет роста можно собственного капитала сумма на 481 тыс.руб. или позволяет
в 5,85 раза, поэтому вследствие полученной свыше нераспределенной прибыли, организацииа также
долгосрочных оценки обязательств – на 3000 тыс.руб. и наступления краткосрочных обязательств всех
на 9255 тыс.руб. или спектрв 2,09 раза собственныхвследствие роста итогозаемных средств просроченным
и кредиторской задолженности. уставный
Таблица 2.3
Анализ состава, задолженностью структуры и динамики нахождения капитала
ООО «Спектр» за 2014–2016гг., собственныхтыс. руб.
Наимено–
вание по–
казателей
Года
Отклонения
(+,–)
Темп время роста,
%
Удельный креди вес,
%
2014
2015
2016
2015
г управления к
2014
г
2016
г к
2015
г
2015г
спектр к
2014г
2016г
к
2015г
201
4
201
5
2016
Капитал финансовой и
резервы
99
286
580
187
294
288,8
9
202,8
1,27
1,86
2,83
В том исследуемой
числе:
Уставный
капитал
10
10
10
100
100
0,12
0,06
0,04
Нераспре–
деленная прогнозируемый
прибыль
89
276
570
187
294
310,1
1
206,5
2
1,15
1,8
2,79
Долгосроч–
ные обя–
зательства
4680
3000
4680
1680
100
64,1
30,5
8
14,6
5
Кратко–
срочные коммерческий
обяза–
тельства
7636
10337
16891
2701
6554
135,3
7
163,4
98,7
3
67,5
6
82,5
2
В том повышение
числе:
Заемные
средства
7581
11606
15853
4025
4247
15309
136,5
9
98
75,8
4
77,4
4
Креди–
торская организация
задолжен–
ность
55
1269
1038
1324
2307
2307,
27
81,8
0,73
8,28
5,08
40
Итого
7735
15303
20471
7568
5168
197,8
4
133,7
7
100
100
100
В структуре период пассивов баланса течение большая часть сумма приходится на заемные исследуемой
средства, но нужно заработной отметить увеличение произошло величины и доли кредитномсобственных
средств обязанности за счет нераспределенной капиталаприбыли, что таблицаспособствует усилению затраты
финансовой устойчивости является организации, однако формирования данное увеличение спектр является
низким спектр и недостаточным.
По итогам анализа динамики свои и структуры баланса таблица приведем основные раза
соотношения, характеризующие итого имущественное положение ООО «Спектр» современных
на спектр конец 2016 года:
1. Удельный вес итоге оборотных активов (92,88%) > Удельного года вне
оборотных активов характера веса (7,12%), раза что обусловлено дебиторская отраслевой спецификой наличие
деятельности организации.
2. Темп роста исследуемой вне оборотных активов (231,06%) < Темпа организация роста
оборотных структуры активов (245,8%), имеет характеризующее повышение удельный деловой
активности организации.
3. Удельный регламенте вес заемного динамика капитала (97,17%) > Удельного прибыль веса
собственного финансовой капитала (2,83%), резервами что характеризует организации финансовый риск спектр
компании как свои высокий.
4. Темп роста нераспре собственного капитала (585%) > Темпа прове роста заемного заемных
капитала (260,48%), форме что свидетельствует собственных о повышении финансовой кредитная
независимости организации.
5. Темп роста изыскивать дебиторской задолженности (261,46%) < Темпа темпа роста
кредиторской произошло задолженности (1887%), приходится т.е. организация больше привлекает итого
денежных средств, безнадежность чем отвлекает, произошло что является коммерческий положительным моментом.
В абсолютно идеальной ситуации возросла темпы роста этом кредиторской задолженности финансового
должны соответствовать темпам удельного роста выручки раза от продаж. конецТак, как требования
значительное превышение банк кредиторской задолженности роста над дебиторской оплатит
может дебиторской создать угрозу году финансовой устойчивости организации.
В долгосрочные целом по результатам капитала проведенного анализа форме финансового состояния
41
ООО «Спектр» можно следующем отметить следующие капитала проблемы:
1. Крайне товара низкий удельный соотношение вес собственного спектр капитала.
2. Высокая расчеты задолженность дебиторов.
Анализ просрочившие финансового состояния оборот ООО «Спектр» целесообразно валюте начать
с группировки проанализируем активов организации по банком степени ликвидности есть и источников
формирования должны имущества по степени замедлении срочности обязательств. Анализ повышать
активов и пассивов организации ООО «Спектр», годуа также расчет размеры излишков
и недостатков звонки средств приведен командировка в следующей таблице 2.4
Таблица 2.4
Анализ сумма группировки активов долгосроч по степени ликвидности общей
и обязательств по сроку одного погашения ООО «Спектр», денежнытыс. руб.
Наименование таблица показателей
Периоды
2014
2015
2016
1
2
3
4
А1. Высоколиквидные ликвидности активы
1135
370
285
А2. Быстрореализуемые проведенный активы
126
415
2816
А3. Медленно реализуемые состоит
активы
6726
13334
15912
А4. Труднореализуемые валовая активы
631
1458
П1. Наиболее спектр срочные
обязательства
55
1823
1038
П2. Среднесрочные проведенный
обязательства
7581
11606
15853
П3. Долгосрочные заключение обязательства
4680
3000
П4. Постоянные среднемесячная пассивы
99
286
580
А 1 – П 1
1080
2193
753
А 2 – П 2
7707
11191
13037
А 3 – П 3
6726
8654
12912
А 4 – П 4
99
345
878
Соотношение
А1 > П1
А2 < П2
А3 > П3
А4< П4
А1 > П1
А2 < П2
А3 > П3
А4 > П4
А1 < П1
А2 < П2
А3 > П3
А4 > П4

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
IPO - инструмент финансирования деятельности организации. На примере ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)